Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDARE OGGI DI MUGHEDDU E FIGLI SNC PER FORNITURE UFFICI COMUNALI CIG Z5A3DC5D79 |
Z5A3DC5D79
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Data inizio:
14/12/2023 Data fine: 31/12/2023 |
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€.0,00 |
FORNITURE
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2023.559 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO CONSULENZA PER GARA SERVIZIO GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO |
ZB23DC696D
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Data inizio:
15/12/2023 Data fine: 15/06/2024 |
€.10.000,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.558 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPDIDATTICA CON SEDE A NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA, DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE F. CURRELI -AUSTIS- CIG Z0D3DB0EF8 |
Z0D3DB0EF8
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Data inizio:
11/12/2023 Data fine: 31/12/2023 |
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€.0,00 |
FORNITURE
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2023.545 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | LIQUIDAZIONE ARREDO G. DI GARAU GIOVANNI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DESTINATI ALLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA |
ZD03CCD90B
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Data inizio:
04/12/2023 Data fine: |
€.505,28
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€.0,00 |
FORNITURE
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2023.530 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/PA A FAVORE DELLA SECHI INFORMATICA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO CIG ZE73CE81E7 |
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Data inizio:
18/10/2023 Data fine: 28/11/2023 |
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€.0,00 |
FORNITURE
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2023.518 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPENSO REVISORE DEI CONTI IN CARICA PRESSO IL COMUNE DI AUSTIS: IMPEGNO PER LANNO 2024 E LIQUIDAZIONE PER LANNO 2023 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ANTONANGELA CADEDDU. |
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Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.517 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE N. P-AU33 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CHE FRADES PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZB635C7CE3 |
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Data inizio:
01/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.514 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 851/2023 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C. DI PIRAS E TODDE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CIG Z8C34AF0D3 |
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Data inizio:
25/10/2023 Data fine: 24/01/2024 |
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€.0,00 |
FORNITURE
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2023.513 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1354DE A FAVORE DELLA OPENJOBMETIS SPA - CIG Z4C37C45A9 |
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Data inizio:
01/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.512 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE F. CURRELI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL DECRETO MIBACT N. 614 DG-BDA 22/08/2023 - CIG N. Z7F3CF6AAD. |
Z7F3CF6AAD
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Data inizio:
23/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.1.410,00
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€.0,00 |
FORNITURE
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2023.510 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CARTOLIBRERIA DI FADDA ENRICO PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI DI AUSTIS A.S. 2023/2024 |
Z6A3C22A7
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Data inizio:
22/11/2023 Data fine: 30/11/2024 |
€.737,00
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€.0,00 |
FORNITURE
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2023.509 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE A FAVORE DI ARREDO GI DI GARAU GIOVANNI, P. IVA 01328210917 PER FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI - CIG ZB13D64C54 |
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Data inizio:
22/11/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.508 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | FONDI INTEGRATIVI RAS LEGGE 23/2005 ART. 25 BIS |
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Data inizio:
21/11/2023 Data fine: |
€.92.400,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.506 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PROGETTO SAI SIPROIMI MSNA AUSTIS III TRANCHE ANNUALITA 2023 CIG 8580440316. CUP E49G20001020001 |
CUP E49G20
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Data inizio:
09/11/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.66.150,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.485 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE |
|
Data inizio:
09/11/2023 Data fine: 09/11/2023 |
€.3.118,25
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.484 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA C & M SERVIZI |
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Data inizio:
09/11/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.856,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.483 | ||
UFFICIO DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 3 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PER L'UFFICIO SOCIALE E ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ARUBA SPA - CIG: Z213D2CB9B |
Z213D2CB9B
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Data inizio:
08/11/2023 Data fine: 08/12/2023 |
€.257,08
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.481 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA 778/2023 A FAVORE DE OLIN S.N.C. - CIG Z6927D7DE9 |
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Data inizio:
01/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.477 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA P-AU29 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CHE FRADES - CIG ZB635C7CE3 |
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Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.476 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.P0029717 A FAVORE DI MONDOFFICE S.R.L. - CIG ZF93CD386A |
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Data inizio:
12/10/2023 Data fine: 03/11/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.475 |
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