Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDROSPURGO PRESSO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO |
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
Data inizio:
26/05/2021 Data termine: 10/06/2021 |
€.183,00
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2021.145 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA SOCIETA ANCI DIGITALE SPA |
ANCI DIGITALE SPA
P.iva: 15483121008 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.666,46
|
€.546,28 |
SERVIZI
|
2021.144 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZI POSTALI |
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
21/05/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.9.500,00
|
€.5.771,17 |
SERVIZI
|
2021.143 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ANNUO DI SPESA DITTA MAREFARM GRUPPO COREFARM RITIRO FARMACI SCADUTI FARMACIA COMUNALE |
MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
Data inizio:
21/05/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.000,00
|
€.540,65 |
SERVIZI
|
2021.142 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RETE ANTI-UCCELLO CIMITERO COMUNALE |
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
Data inizio:
21/05/2021 Data termine: 20/06/2021 |
€.231,40
|
€.189,67 |
FORNITURE
|
2021.140 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONRITURA DI DUE SOFFIATORI |
F.P. DI PLANDO DANILO SRL
P.iva: 00309390094 |
Data inizio:
21/05/2021 Data termine: 20/06/2021 |
€.995,00
|
€.782,78 |
FORNITURE
|
2021.139 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL SERVIZIO DI SICUREZZA SECURE BOX |
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
20/05/2021 Data termine: 19/05/2022 |
€.915,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.136 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA E PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
19/05/2021 Data termine: 31/10/2021 |
€.392,45
|
€.392,45 |
FORNITURE
|
2021.135 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PORZIONE DI VERDE PUBBLICO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - AFFIDAMENTO |
SILMAN SRL
P.iva: 01716350671 |
Data inizio:
18/05/2021 Data termine: 17/06/2021 |
€.2.044,72
|
€.1.676,00 |
FORNITURE
|
2021.133 | |||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DPI UFFICIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
29/04/2021 Data termine: 29/04/2021 |
|
€.311,33 |
FORNITURE
|
2021.116 | |||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMAIANTO FABBRICATO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ISOLMONTAGGI SRL |
ISOLMONTAGGI SRL
P.iva: 00809790678 |
Data inizio:
29/04/2021 Data termine: |
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2021.115 | |||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE FORNITI DA ANCI DIGITALE SPA |
ANCI DIGITALE SPA
P.iva: 15483121008 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.807,64
|
€.662,00 |
SERVIZI
|
2021.112 | |||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER POLIZIA LOCALE |
4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva: 01342590682 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.350,90
|
€.287,62 |
FORNITURE
|
2021.111 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO AL SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DITTA GASPARI |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
26/04/2021 Data termine: 30/05/2021 |
€.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.108 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOTTERIA DELGI SCONTRINI |
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
Data inizio:
01/04/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.125,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.105 | |||
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI COVID 19 |
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
Data inizio:
20/04/2021 Data termine: 31/05/2022 |
|
€.588,20 |
FORNITURE
|
2021.101 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVICE IMU TASI ALLA DITTA APKAPPA |
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
Data inizio:
15/04/2021 Data termine: 30/09/2021 |
€.10.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.94 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO PER MESI 60 DI UNA FOTOCOPIATRICE A COLORI MODELLO MX3050SHARP-ORDINE MEPA 6128522 |
SELCO COPY S.R.L.
P.iva: 00770420677 |
Data inizio:
19/04/2021 Data termine: 18/04/2026 |
€.5.500,20
|
€.1.360,92 |
FORNITURE
|
2021.93 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI PER FARMACIA COMUNALE DITTA MONTEFARMACO ORDINE N. 15 ANNUO |
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
07/04/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.300,00
|
€.309,48 |
FORNITURE
|
2021.91 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVISOL FARMACIA COMUNALE FORNITURA OSSIGENO ORDINE ANNUO N. 14 |
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
Data inizio:
07/04/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.577,00
|
€.59,88 |
FORNITURE
|
2021.90 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FARMACIA COMUNALE DITTA GELATERIA INTERNATIONAL ORDINE N. 13 |
GELATERIA INTERNATIONAL SRL
P.iva: 03899690980 |
Data inizio:
26/03/2021 Data termine: 30/04/2021 |
€.600,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.89 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FARMACIA COMUNALE DITTA PERFETTI VAN MELLE ORDINE N. 12 |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva: 04219660158 |
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva: 04219660158 |
Data inizio:
15/03/2021 Data termine: 30/04/2021 |
€.320,00
|
€.318,80 |
FORNITURE
|
2021.88 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ÈPRODECO PHARMA PER FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 10 |
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
01/03/2021 Data termine: 30/05/2021 |
€.435,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.87 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE ORDINE N. 9 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2021 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/02/2021 Data termine: 31/03/2021 |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.86 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE DITTA VEBI ORDINE N. 11 |
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
Data inizio:
11/03/2021 Data termine: 31/05/2021 |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.85 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE IN VIA CARRIERA |
TECNO SERVICE DI ALFREDO
DI SALVATORE
|
Data inizio:
12/04/2021 Data termine: 12/05/2021 |
€.18.909,20
|
€.3.701,27 |
LAVORI
|
2021.82 | |||
FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AFFIDAMENTO CON ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP DITTA AGSM PER ANNI 2 -CIG 8659106851 |
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/05/2021 Data termine: 30/04/2023 |
€.200.000,00
|
€.145.748,15 |
FORNITURE
|
2021.81 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS TRAMITE CONSIP LOTTOM 7 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE |
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/05/2021 Data termine: 30/04/2022 |
€.40.000,00
|
€.8.092,52 |
FORNITURE
|
2021.80 | |||
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SEFVIZIO MANUTENZIONE E TAGLIANDO MEZZO COMUNALE IVECO TG TE246889 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDMANETO DITTA OFFICINA VAGNOZZI DUE SRL |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
25/03/2021 Data termine: 30/04/2021 |
|
€.2.860,04 |
SERVIZI
|
2021.78 | |||
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO TAGLIANDO RUSPA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CATER |
CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
Data inizio:
25/03/2021 Data termine: |
|
€.835,00 |
SERVIZI
|
2021.77 |
vista da 121 a 150 di 189 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".