Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA PALA ANGELO - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZF72578C71 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
24/10/2018 Data termine: |
€.80,00
|
€.80,00 |
SERVIZI
|
2018.302 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA FATA VIAGGI |
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906 |
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906 |
Data inizio:
19/10/2018 Data termine: |
€.1.360,00
|
€.1.236,36 |
SERVIZI
|
2018.300 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT). CODICE CIG Z3A25489D6 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
17/10/2018 Data termine: 17/10/2020 |
€.10.300,00
|
€.10.834,43 |
SERVIZI
|
2018.299 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI SPAZI FINAZIARI -II LOTTO - LOCALI CUCINA |
ALCOBAR SRL
P.iva: 02443450909 |
Data inizio:
15/10/2018 Data termine: |
€.39.984,35
|
€.44.366,67 |
LAVORI
|
2018.297 | |||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOMINA COMMISSIONE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RDO ANDATA DESERTA. PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT). |
COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.
P.iva: 01218630901 |
Data inizio:
12/10/2018 Data termine: 30/06/2019 |
€.29.700,00
|
€.29.697,02 |
SERVIZI
|
2018.296 | |||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. ZBB254960E |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
11/10/2018 Data termine: |
€.3.274,79
|
€.2.977,08 |
FORNITURE
|
2018.294 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
05/10/2018 Data termine: |
€.275,16
|
€.273,68 |
FORNITURE
|
2018.292 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E2527B6A. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
03/10/2018 Data termine: |
€.432,00
|
€.432,00 |
FORNITURE
|
2018.291 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE 770/2018 SEMPLIFICATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z65251EDF6 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/10/2018 Data termine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2018.289 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI GIUGNO 2018 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
25/09/2018 Data termine: |
€.106,26
|
€.106,26 |
SERVIZI
|
2018.284 |
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