UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUCLEO DI VALUTAZIONE |
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|
bianco arturo P.iva:
08799931004
|
bianco arturo P.iva:
08799931004
|
Data inizio:
Data termine:
|
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€.2.600,00
|
-
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2016.194 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
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DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.829,60
|
€.680,00
|
-
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2016.190 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GBR ROSSETTO SPA PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI PULIZIA PER GLI STABILI COMUNALI |
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|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
09/11/2016
Data termine: 09/11/2026
|
€.449,23
|
€.368,22
|
-
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2016.182 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE TELEFONICHE |
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VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
|
VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.195,71
|
-
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2016.176 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE TELEFONICHE |
|
|
VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
|
VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.424,39
|
-
|
2016.175 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. |
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.839,87
|
€.32,30
|
-
|
2016.174 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IDRICA |
|
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.479,01
|
-
|
2016.173 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IDRICA |
|
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.473,58
|
-
|
2016.172 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE FORNITURA IDRICA |
|
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.196,55
|
€.3.035,87
|
-
|
2016.171 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. |
|
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.016,27
|
€.3.007,17
|
-
|
2016.170 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTEGRAZIONE PROGETTO CULTURALE MUR'ARTE IN FAVORE DELLA "ROBINSON SOC. COOP SOCIALE A.R.L SOCIETÀ COOPERATIVA". DLGS N. 50/2016, ART. 36. CONTRATTI SOTTO SOGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO. (SARDEGNA CAT - RDO) CODICE (CIG)Z151A6A572 |
|
|
ROBINSON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL P.iva:
02091380903
|
ROBINSON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL P.iva:
02091380903
|
Data inizio:
21/10/2016
Data termine: 20/10/2026
|
€.2.000,00
|
€.3.807,14
|
-
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2016.160 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LACHESOS SOC COOP SOCIALE" PER LA GESTIONE DELLA PISCINA E LUDOTECA COMUNALE PERIODO MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE SALDO 2016. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
21/10/2016
Data termine: 21/10/2026
|
€.4.075,00
|
€.6.090,70
|
-
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2016.159 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2016. GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (TRIENNIO 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017) CODICE (CIG) 5836802960 - CPV 6030000-8 |
|
|
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA * P.iva:
01511850909
|
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA * P.iva:
01511850909
|
Data inizio:
20/10/2016
Data termine: 20/10/2026
|
€.1.246,66
|
€.2.130,52
|
-
|
2016.158 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2016. GESTIONE SERVIZIO FATTORIA ORTOTERAPICA CODICE (CIG) 6078583D5D - II° FASE - IN FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE P.ASS.I FLORA AMBIENTE PARTITA IVA 01415370913. TRIENNIO 2015/2017 |
|
|
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE P.iva:
01415370913
|
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE P.iva:
01415370913
|
Data inizio:
20/10/2016
Data termine: 20/10/2026
|
€.4.825,00
|
€.4.825,00
|
-
|
2016.156 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE SOFTWARE UFFICI COMUNALI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
18/10/2016
Data termine: 31/12/2016
|
€.4.058,94
|
€.6.654,00
|
-
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2016.147 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE BANDO SCN 2017ACQUISIZIONE SERVIZIO. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA |
|
|
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.* P.iva:
01936120904
|
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.* P.iva:
01936120904
|
Data inizio:
14/10/2016
Data termine: 14/10/2026
|
€.834,60
|
€.877,05
|
-
|
2016.140 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE SOFTWARE AGGIORNAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA |
|
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A. P.iva:
02066400405
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A. P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
11/10/2016
Data termine: 11/10/2026
|
€.167,14
|
€.411,00
|
-
|
2016.136 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA IN SERVIZI LUDICI ESTIVI A FAVORE DI N. MINORE PORTATORE HANDICAP RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 ART.3, COMMA 3. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50 |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
11/10/2016
Data termine: 11/10/2026
|
€.2.330,79
|
€.2.219,80
|
-
|
2016.135 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO. |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
11/10/2016
Data termine: 31/12/2016
|
€.12.200,00
|
€.100,00
|
-
|
2016.131 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG: Z611B767DF. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO WEB. PROROGA 3° TRIME-STRE 2016. DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA. IMPEGNO SPE-SA. |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.549,00
|
€.450,00
|
-
|
2016.123 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
03/10/2016
Data termine:
|
€.1.668,96
|
€.1.368,00
|
-
|
2016.97 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI COMUNALI. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016. |
|
|
ANDALAS DE AMISTADE P.iva:
02164110906
|
ANDALAS DE AMISTADE P.iva:
02164110906
|
Data inizio:
01/06/2016
Data termine: 31/12/2016
|
€.17.000,00
|
€.9.251,70
|
-
|
2016.95 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI COMUNALI. PROROGA. |
|
|
ANDALAS DE AMISTADE P.iva:
02164110906
|
ANDALAS DE AMISTADE P.iva:
02164110906
|
Data inizio:
08/02/2016
Data termine:
|
€.2.866,55
|
€.1.495,72
|
-
|
2016.94 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z7718C13E0. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016. |
|
|
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO P.iva:
02549900906
|
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO P.iva:
02549900906
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.100,00
|
€.306,00
|
-
|
2016.26 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE01AE193F. NOLO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ. LIQUIDAZIONE . |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.403,00
|
€.1.150,00
|
-
|
2016.25 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z711AC57B0. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI E MANUTENZIONE VERDE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R. P.iva:
01612920928
|
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R. P.iva:
01612920928
|
Data inizio:
20/09/2016
Data termine: 31/03/2017
|
€.21.960,00
|
€.18.000,00
|
-
|
2016.24 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DEL PLESSO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS |
|
|
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA * P.iva:
01511850909
|
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA * P.iva:
01511850909
|
Data inizio:
12/09/2016
Data termine: 30/06/2017
|
€.18.300,00
|
€.15.093,85
|
-
|
2016.23 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI URBANE |
|
|
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE P.iva:
01415370913
|
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE P.iva:
01415370913
|
Data inizio:
19/09/2016
Data termine:
|
€.520,00
|
€.405,60
|
-
|
2016.22 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CONFERIMENTO RR.SS.UU. |
|
|
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE P.iva:
00855530903
|
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE P.iva:
00855530903
|
Data inizio:
12/02/2016
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.3.746,58
|
-
|
2016.21 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
FATTORIA ORTOTERAPICA |
|
|
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE P.iva:
01415370913
|
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE P.iva:
01415370913
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.86.850,00
|
€.4.825,00
|
-
|
2016.16 |