SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TINN S.R.L. |
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|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
07/04/2020
Data termine:
|
|
€.2.188,79
|
SERVIZI
|
2020.165 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI COMPLETAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI PER DISSEQUESTRO CENTRO RAEE PRESSO AREA EX CARTIERA VISOCCHI. CIG: Z092C27AB6 |
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|
MERIDIANA AMBIENTE S.R.L. P.iva:
02093380604
|
MERIDIANA AMBIENTE S.R.L. P.iva:
02093380604
|
Data inizio:
06/04/2020
Data termine:
|
|
€.4.539,10
|
SERVIZI
|
2020.163 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPERTINE UNICOVER PLUS MORBIDE TRASPARENTI PER RILEGATURA ATTI - DITTA UNI EVOLUTION S.R.L. |
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|
UNI EVOLUTION SRL P.iva:
11311390014
|
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Data inizio:
31/03/2020
Data termine:
|
|
€.764,77
|
FORNITURE
|
2020.159 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: ZA12C93B11 |
|
|
HERA SPA P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
31/03/2020
Data termine:
|
|
€.161,98
|
FORNITURE
|
2020.158 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - CONSORZIO VALCOMINO SOC. COOP. SOCIALE |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
25/03/2020
Data termine:
|
|
€.7.917,00
|
SERVIZI
|
2020.149 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z852C84A2B |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
24/03/2020
Data termine:
|
|
€.3.447,35
|
FORNITURE
|
2020.144 |
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AREA RAGIONERIA/PERSONALE/AA.GG./DEMOGRAFICI ALLA DITTA TINN S.R.L. PER LANNO 2020 ODA SU ME.PA - CIG ZB72C81CD1 |
|
|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
|
|
€.13.185,76
|
SERVIZI
|
2020.143 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG ZF12C782D4 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
18/03/2020
Data termine:
|
|
€.12.390,36
|
FORNITURE
|
2020.139 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZA02C78291 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
18/03/2020
Data termine:
|
|
€.7.338,08
|
FORNITURE
|
2020.138 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZI CIMITERIALI PERIODO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA STAFFIERI FABRIZIO |
|
|
Staffieri Fabrizio P.iva:
01867850602
|
Staffieri Fabrizio P.iva:
01867850602
|
Data inizio:
17/03/2020
Data termine:
|
|
€.27.342,13
|
SERVIZI
|
2020.137 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEA S.R.L. PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2020 |
|
|
GEA S.R.L. P.iva:
01732790660
|
|
Data inizio:
11/03/2020
Data termine:
|
|
€.65.313,01
|
SERVIZI
|
2020.130 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA CONVENZIONE PERIODO 1/6/2017-31/12/2021 ALLA POIEO SERVIZI PER I BENI CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020- CIG Z581E85AC7. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI P.iva:
02246270595
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Data inizio:
10/03/2020
Data termine:
|
|
€.8.452,40
|
SERVIZI
|
2020.123 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 2000 BOLLETTINI DI CCP PRESTAMPATI - DITTA GRAFICA ISERNINA S.R.L. |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL P.iva:
00327260949
|
|
Data inizio:
02/03/2020
Data termine:
|
|
€.392,84
|
FORNITURE
|
2020.121 |
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. HP I5, 4GB RAM, WIN 10PRO + MIGRAZIONE E INSTALLAZIONE - DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c. P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
09/03/2020
Data termine:
|
|
€.439,20
|
SERVIZI
|
2020.119 |
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. HP I5, 4GB RAM, WIN 10PRO + MIGRAZIONE E INSTALLAZIONE - DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c. P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
09/03/2020
Data termine:
|
|
€.512,40
|
FORNITURE
|
2020.118 |
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. I5, 4GB RAM, WIN 10PROF + STAMPANTE LASER BROTHER 2510 + CONFIGURAZIONE APPLICATIVI E PERIFERICHE - DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c. P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
05/03/2020
Data termine:
|
|
€.732,00
|
SERVIZI
|
2020.115 |
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. I5, 4GB RAM, WIN 10PROF + STAMPANTE LASER BROTHER 2510 + CONFIGURAZIONE APPLICATIVI E PERIFERICHE - DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c. P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
05/03/2020
Data termine:
|
|
€.109,80
|
FORNITURE
|
2020.114 |
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. I5, 4GB RAM, WIN 10PROF + STAMPANTE LASER BROTHER 2510 + CONFIGURAZIONE APPLICATIVI E PERIFERICHE - DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c. P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
05/03/2020
Data termine:
|
|
€.671,00
|
FORNITURE
|
2020.113 |
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI DEGLI ENTI LOCALI CARICAMENTO DATI NEL PORTALE MEF AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 ALLA SOLUZIONE SRL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SOLUZIONE S.R.L. P.iva:
03139650984
|
|
Data inizio:
05/03/2020
Data termine:
|
|
€.610,00
|
SERVIZI
|
2020.112 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG ZF92C4FAEF |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
04/03/2020
Data termine:
|
|
€.915,49
|
FORNITURE
|
2020.111 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z322C4C160 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
03/03/2020
Data termine:
|
|
€.2.267,34
|
FORNITURE
|
2020.109 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL). PROROGA SERVIZIO ALLA DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. CIG Z0C2C4B045 |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. P.iva:
01503210609
|
|
Data inizio:
03/03/2020
Data termine:
|
|
€.8.720,94
|
FORNITURE
|
2020.108 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z212C422DC |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A. P.iva:
06289781004
|
ENGIE ITALIA S.p.A. P.iva:
06289781004
|
Data inizio:
28/02/2020
Data termine:
|
|
€.99,32
|
FORNITURE
|
2020.103 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z692C421AD |
|
|
HERA SPA P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
28/02/2020
Data termine:
|
|
€.193,18
|
FORNITURE
|
2020.101 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINE ACCHIONE SRL. PER REVISIONE BIENNALE VEICOLO NISSAN AUTOSCALA. CIG Z8E2C3C3B8 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L. P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
27/02/2020
Data termine:
|
|
€.154,72
|
FORNITURE
|
2020.100 |
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E CONFIGURAZIONE NUOVO CENTRALINO PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI ATINA DITTA RIP IMPIANTI SUD S.R.L. |
|
|
RIP IMPIANTI SUD P.iva:
01818290601
|
|
Data inizio:
25/02/2020
Data termine:
|
|
€.1.759,08
|
FORNITURE
|
2020.97 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 C.2 LETT.A) DEL D.L.GS. N.50/2016 PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI R.U. FRAZIONE UMIDO PER CERTIFICATO DI OMOLOGA ANNO 2020 .CIG: Z1C2C2ABF4. |
|
|
ECOGEO S.R.L. P.iva:
02469090605
|
|
Data inizio:
24/02/2020
Data termine:
|
|
€.549,00
|
SERVIZI
|
2020.96 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO 365 GG. AL SERV. AGGIORNAMENTO ON-LINE TRAMITE CIRCOLARI |
|
|
SOLUZIONE S.R.L. P.iva:
03139650984
|
|
Data inizio:
22/02/2020
Data termine:
|
|
€.976,00
|
FORNITURE
|
2020.91 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z352C27ACE |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
21/02/2020
Data termine:
|
|
€.14.537,40
|
FORNITURE
|
2020.88 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFIDAMENTOSERVIZIO ASILO NIDO APPROV. AVVISO PROPOSTA AGGIUDICAZIONE PROVV. GARA |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
21/02/2020
Data termine:
|
|
€.23.872,77
|
SERVIZI
|
2020.87 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE DIC.19 GEN. 20. CIG ZA82C27A6D |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
21/02/2020
Data termine:
|
|
€.10.625,57
|
FORNITURE
|
2020.86 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZE82C27A07 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
20/02/2020
Data termine:
|
|
€.3.082,26
|
FORNITURE
|
2020.84 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZE82C27A07 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
20/02/2020
Data termine:
|
|
€.4.477,59
|
FORNITURE
|
2020.83 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE TRASPORTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLATTIVITÀ DI EDUCAZIONE MOTORIA A.S. 2019/2020. CIG. ZCD2C17E9D. |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
|
Data inizio:
19/02/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.80 |
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPOLIS CANONE BIENNALE DI MANUTENZIONE ECOMUNE ETRASPARENZA- -EALBO EPAY PEC HOSTING IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2020 DITTA ISWEB SPA - CIG Z0E26EE459 |
|
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L. P.iva:
01722270665
|
|
Data inizio:
17/02/2020
Data termine:
|
|
€.4.038,20
|
SERVIZI
|
2020.77 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA CARBURANTE RETE. BUONI ACQUISTO 7 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO ELETTRONICI. CIG: Z772BEEE0D |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER P.iva:
00905811006
|
|
Data inizio:
17/02/2020
Data termine:
|
|
€.8.069,84
|
FORNITURE
|
2020.75 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l. P.iva:
01991920602
|
|
Data inizio:
14/02/2020
Data termine:
|
|
€.13.992,66
|
SERVIZI
|
2020.71 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROC. NEGOZIATA ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016 PER LAFFIDAMENTO SERV.REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI ATINA PERIODO DAL 1 FEB 2020 AL 30 GIU. 2020 E DA SET. 2020 AL 30.06.2021. APPROV. AVVISO PROPOSTA AGGIUDICAZIONE |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC. P.iva:
02669820603
|
|
Data inizio:
14/02/2020
Data termine:
|
|
€.15.565,47
|
SERVIZI
|
2020.70 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEA S.R.L. PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2019 |
|
|
GEA S.R.L. P.iva:
01732790660
|
GEA S.R.L. P.iva:
01732790660
|
Data inizio:
12/02/2020
Data termine:
|
|
€.27.495,98
|
SERVIZI
|
2020.66 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI LAPIDI CIMITERIALI LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA MARMI CRISPI DI F.LLI CRISPI (CODICE CIG ZD02BF9726) |
|
|
F.LLI CRISPI DI GEREMIA & P.iva:
01441470604
|
|
Data inizio:
12/02/2020
Data termine:
|
|
€.1.098,00
|
FORNITURE
|
2020.65 |
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI CON FUNZIONE DI STAMPANTE E SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 1/1/2020-31/12/2022. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020. CIG N. Z242BEA6A8 |
|
|
GENERAL LINE.COM S.R.L. P.iva:
02237650607
|
GENERAL LINE.COM S.R.L. P.iva:
02237650607
|
Data inizio:
06/02/2020
Data termine:
|
|
€.6.705,67
|
FORNITURE
|
2020.52 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: ZEE2BE1320 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh P.iva:
09416200963
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh P.iva:
09416200963
|
Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
|
|
€.945,12
|
FORNITURE
|
2020.50 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z7C2BE11D0 |
|
|
HERA SPA P.iva:
02221101203
HERA SPA P.iva:
03819031208
|
HERA SPA P.iva:
02221101203
HERA SPA P.iva:
03819031208
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Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
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€.344,83
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FORNITURE
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2020.48 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z572BE10AA |
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ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
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ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
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Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
|
|
€.4.521,74
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FORNITURE
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2020.46 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z162BA4621 |
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ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
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ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
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Data inizio:
22/01/2020
Data termine:
|
|
€.27.640,71
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FORNITURE
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2020.21 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh P.iva:
09416200963
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh P.iva:
09416200963
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Data inizio:
16/01/2020
Data termine:
|
|
€.3.368,05
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FORNITURE
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2020.15 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE |
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|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
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Data inizio:
16/01/2020
Data termine:
|
|
€.8.344,74
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FORNITURE
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2020.14 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. |
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ENGIE ITALIA S.p.A. P.iva:
06289781004
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ENGIE ITALIA S.p.A. P.iva:
06289781004
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Data inizio:
16/01/2020
Data termine:
|
|
€.92,74
|
FORNITURE
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2020.11 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh P.iva:
09416200963
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Lirenas Gas & Luce Gmbh P.iva:
09416200963
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Data inizio:
16/01/2020
Data termine:
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|
€.1.607,83
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FORNITURE
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2020.8 |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. |
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HERA SPA P.iva:
02221101203
HERA SPA P.iva:
03819031208
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HERA SPA P.iva:
02221101203
HERA SPA P.iva:
03819031208
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Data inizio:
16/01/2020
Data termine:
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€.107,50
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FORNITURE
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2020.6 |